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陈小湾
求职意向
工作经历
XXX会计师事务所是专注于审计与税务服务的专业机构,团队规模约XXX人,核心业务为上市公司年报审计、内部控制咨询等,服务超过XXX家客户,与多家行业领军企业建立长期合作。
工作概述:
1.底稿编制:依据审计准则和项目计划,负责财务报表科目底稿的编制与整理;收集客户财务数据,核对原始凭证与账簿记录,填写底稿内容并确保勾稽关系准确;通过交叉复核和模板优化,减少底稿错误率,将平均编制效率提升XXX%。
2.凭证抽查:针对关键交易和异常科目,执行凭证抽样检查程序;根据风险评估确定抽样范围,独立完成凭证查阅、复印和记录工作;识别凭证缺失或不合规情况,及时与客户沟通补正,保障抽查覆盖率达到XXX%。
3.内部控制测试:参与客户内部控制流程的了解和测试工作;设计测试问卷和穿行测试路径,执行控制点检查并记录测试结果;分析控制缺陷,提出改进建议,协助完善内控手册,测试准确率维持在XXX%以上。
4.审计调整:基于审计发现和会计准则,草拟审计调整分录;与项目组讨论调整事项的合理性和影响,编制调整汇总表并跟踪客户确认;通过调整使财务报表更公允反映,累计完成调整分录XXX笔,客户接受率XXX%。
5.报告撰写:协助撰写审计报告附注和管理层建议书;整理审计证据和底稿索引,确保报告内容与底稿一致;核对报告格式和数字准确性,参与报告初稿的复核,将报告撰写周期缩短XXX天。
6.客户沟通:负责审计过程中与客户财务部门的日常沟通;安排访谈会议,收集审计所需资料清单,解答客户疑问;维护客户关系,及时反馈审计进度,客户满意度评分达到XXX分。
工作业绩:
1.独立完成XXX份财务报表科目底稿编制,支持XXX个审计项目顺利结项。
2.执行凭证抽查XXX笔,发现重大异常事项XXX起,调整金额累计XXX元。
3.参与XXX家客户内部控制测试,识别内控缺陷XXX项,提出有效建议XXX条。
4.处理审计调整分录XXX笔,确保财务报表准确率提升至XXX%。
5.协助撰写审计报告XXX份,附注准确率达XXX%,获得客户好评。
6.维护XXX家客户关系,资料获取及时率提升XXX%,沟通效率提高XXX%。
主动离职,希望有更多的工作挑战和涨薪机会。
项目经历
公司核心审计项目,客户为XXX行业上市公司,资产规模XXX亿元,原有审计流程存在数据核对效率低、底稿复核周期长的问题,在年报披露期间面临时间压力,需在XXX天内完成审计工作,并确保审计意见的准确性。
项目职责:
1.负责收入循环审计:执行收入确认测试,检查销售合同和发货单据,采用抽样方法验证收入真实性,编制底稿并记录审计发现。
2.协调存货监盘:参与存货监盘计划制定,现场监督盘点过程,核对存货数量与账面记录,处理盘点差异并汇总结果。
3.设计分析程序:对关键财务比率执行分析性复核,识别异常波动趋势,使用Excel工具进行数据比对,提出进一步审计程序建议。
4.支持报告出具:整理审计证据和调整事项,协助编制审计报告初稿,复核报告数字与底稿一致性,跟进客户反馈修改。
项目业绩:
1.完成收入审计底稿XXX页,发现收入截止性错误XXX笔,调整金额XXX元。
2.参与监盘存货XXX项,盘点差异率降低至XXX%,监盘效率提升XXX%。
3.分析程序覆盖XXX个财务科目,识别风险点XXX个,审计程序针对性增强XXX%。
4.协助报告准时出具,客户满意度评分XXX分,项目周期缩短XXX天。
教育背景
GPA X.XX/X.X(专业前XX%),主修审计学、会计学核心课程,参与企业审计模拟课程项目(使用Excel和审计软件),在团队中负责底稿编制模块,完成XXX家模拟公司审计,熟悉Python数据分析和SQL查询,考取会计从业资格证。
自我评价
培训经历
2023年获得该认证,将所学应用于上市公司审计项目,通过改进审计程序和方法,识别出重大错报风险XXX项,提出审计调整建议XXX条,帮助客户完善内部控制,提升审计质量效率XXX%。
1-3年经验审计简历模板(清爽风)
适用人群: #审计 #初级[1-3年]
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关于审计简历的常见问题
[基本信息]
姓名:陈小湾
性别:男
年龄:26
学历:本科
婚姻:未婚
年限:4年
面貌:党员
邮箱:xiaowan@gangwan.com
电话:18600001654
[求职意向]
工作性质:全职
应聘职位:审计
期望城市:北京
期望薪资:8000-10000
求职状态:离职-随时到岗
[工作经历]
北京XX科技有限公司 | 审计
2024-09 - 2025-12
XXX会计师事务所是专注于审计与税务服务的专业机构,团队规模约XXX人,核心业务为上市公司年报审计、内部控制咨询等,服务超过XXX家客户,与多家行业领军企业建立长期合作。
工作概述:
1.底稿编制:依据审计准则和项目计划,负责财务报表科目底稿的编制与整理;收集客户财务数据,核对原始凭证与账簿记录,填写底稿内容并确保勾稽关系准确;通过交叉复核和模板优化,减少底稿错误率,将平均编制效率提升XXX%。
2.凭证抽查:针对关键交易和异常科目,执行凭证抽样检查程序;根据风险评估确定抽样范围,独立完成凭证查阅、复印和记录工作;识别凭证缺失或不合规情况,及时与客户沟通补正,保障抽查覆盖率达到XXX%。
3.内部控制测试:参与客户内部控制流程的了解和测试工作;设计测试问卷和穿行测试路径,执行控制点检查并记录测试结果;分析控制缺陷,提出改进建议,协助完善内控手册,测试准确率维持在XXX%以上。
4.审计调整:基于审计发现和会计准则,草拟审计调整分录;与项目组讨论调整事项的合理性和影响,编制调整汇总表并跟踪客户确认;通过调整使财务报表更公允反映,累计完成调整分录XXX笔,客户接受率XXX%。
5.报告撰写:协助撰写审计报告附注和管理层建议书;整理审计证据和底稿索引,确保报告内容与底稿一致;核对报告格式和数字准确性,参与报告初稿的复核,将报告撰写周期缩短XXX天。
6.客户沟通:负责审计过程中与客户财务部门的日常沟通;安排访谈会议,收集审计所需资料清单,解答客户疑问;维护客户关系,及时反馈审计进度,客户满意度评分达到XXX分。
工作业绩:
1.独立完成XXX份财务报表科目底稿编制,支持XXX个审计项目顺利结项。
2.执行凭证抽查XXX笔,发现重大异常事项XXX起,调整金额累计XXX元。
3.参与XXX家客户内部控制测试,识别内控缺陷XXX项,提出有效建议XXX条。
4.处理审计调整分录XXX笔,确保财务报表准确率提升至XXX%。
5.协助撰写审计报告XXX份,附注准确率达XXX%,获得客户好评。
6.维护XXX家客户关系,资料获取及时率提升XXX%,沟通效率提高XXX%。
[项目经历]
项目名称:上市公司年度审计项目
担任角色:项目负责人
公司核心审计项目,客户为XXX行业上市公司,资产规模XXX亿元,原有审计流程存在数据核对效率低、底稿复核周期长的问题,在年报披露期间面临时间压力,需在XXX天内完成审计工作,并确保审计意见的准确性。
项目业绩:
1.完成收入审计底稿XXX页,发现收入截止性错误XXX笔,调整金额XXX元。
2.参与监盘存货XXX项,盘点差异率降低至XXX%,监盘效率提升XXX%。
3.分析程序覆盖XXX个财务科目,识别风险点XXX个,审计程序针对性增强XXX%。
4.协助报告准时出具,客户满意度评分XXX分,项目周期缩短XXX天。
[教育背景]
南京审计大学
审计学 | 本科
GPA X.XX/X.X(专业前XX%),主修审计学、会计学核心课程,参与企业审计模拟课程项目(使用Excel和审计软件),在团队中负责底稿编制模块,完成XXX家模拟公司审计,熟悉Python数据分析和SQL查询,考取会计从业资格证。
